|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7302596064 |
5.11.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1415/2012 |
4.10.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 9/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0074/2012 |
7.2.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0504/2012 |
9.5.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0209/2013 |
6.3.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1961/2012 |
7.1.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0674/2012 |
6.6.2012 |
Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0354/2012 |
4.4.2012 |
Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302462724 |
6.6.2012 |
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18 |
11.7.2012 |
Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
139.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
332/2012 |
15.11.2012 |
Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120827 |
25.4.2012 |
Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
70.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9225395 |
15.8.2012 |
Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |