| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202441 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
15.1.2024 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Vladimír Kovaľský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2404088 |
29.4.2024 |
VKÚ mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
407.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
21.1.2016 |
Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201801 |
5.1.2018 |
Výroba pohľadnice obce |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
31.5.2021 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
31.1.2023 |
Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko |
35397942 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
4.4.2017 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201832 |
24.5.2018 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20201401001 |
2.1.2014 |
Objednávka mäsa a mäsových výrobkov |
VIJOFEL trade s.r.o. |
36474738 |
999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202017 |
1.3.2020 |
kancelárske kreslá |
Vida XL Europe B.V. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-dopravné zrkadlo |
VIAPRO, s.r.o. Trnava |
36693693 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202566 |
10.12.2025 |
Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
37,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025317 |
5.6.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025395 |
2.7.2025 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025445 |
22.7.2025 |
Vývoz kontajnera
|
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
214.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025475 |
8.8.2025 |
Vývoz TKO |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
3,648.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025553 |
4.9.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025624 |
1.10.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |