| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202062 |
11.11.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202101 |
17.1.2021 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202130 |
10.5.2021 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202145 |
6.7.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202154 |
2.9.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
25.10.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202523 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
UNIOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
6.4.2017 |
Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2024 |
1.7.2024 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250240 |
11.6.2025 |
Kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140130005 |
9.1.2013 |
Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
122.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202023 |
7.4.2020 |
Dezinfekčný roztok |
TRIGONA, s.r.o. |
46731962 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
26.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/2025 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA |
36115576 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025078 |
1.9.2025 |
Zabezpečenie externého riadenia projektu - Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v... |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra |
36115576 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252511 |
11.12.2025 |
Trofej hasič, štítok gravírovaný |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
215.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
5.1.2022 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202229 |
8.6.2022 |
Demontáž a likvidácia starého oplotenia športového ihriska |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202231 |
10.6.2022 |
Pokosenie miestneho cintorína |
Tomáš Turek |
47032634 |
|