|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8365666222 |
4.3.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8367260720 |
4.4.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025003059 |
25.4.2012 |
Za stravné lístky -Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025003324 |
15.5.2012 |
Za poukážky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1035001126 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
551.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201201 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
532.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2013 |
22.1.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2013 |
15.4.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2013 |
16.5.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2014 |
22.1.2014 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202335 |
26.9.2023 |
Kancelársky papier A4 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |