Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZS_ZML_2013-001 | 4.3.2013 | Zmluva | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201854 | 26.10.2018 | Program Biznis k Zmluve | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152015 | 16.10.2015 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201519 | 26.11.2015 | LED žiarovky | IN kom, spol. s.r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82016 | 21.4.2016 | žiarovky LED na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 6.9.2016 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 8.2.2017 | LED žiarovky | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201802 | 15.1.2018 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201803 | 12.1.2018 | Stožiare, svetlá na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201834 | 14.6.2018 | LED trubice na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201862 | 29.11.2018 | Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201929 | 3.6.2019 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202008 | 12.2.2020 | LED žiarovky | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202038 | 22.6.2020 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202042 | 22.7.2020 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 4.7.2024 | Dobropis- stykač reklamácia | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | -33,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115685 | 3.1.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 7.2.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 498,03 EUR |
