|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20250112 |
5.3.2025 |
Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92511695 |
12.3.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92515879 |
11.4.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2014 |
11.2.2014 |
Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV |
ABRO s.r.o. |
35847361 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202341 |
20.11.2023 |
Kancelársky papier, papierové utierky |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
138.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202403776 |
26.7.2024 |
Kopírovací papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
92.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202463 |
11.12.2024 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7401157537 |
17.10.2012 |
Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3581556 |
-1,179.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7444095631 |
30.1.2012 |
Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
252.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217418375 |
3.2.2012 |
Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267418833 |
2.3.2012 |
Dodávka zemného plynu v 3/2012. |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302427358 |
4.4.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267477208 |
4.5.2012 |
Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302462724 |
6.6.2012 |
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202616554 |
4.9.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302573343 |
3.10.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302596064 |
5.11.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267650639 |
5.12.2012 |
Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |