| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2500768 |
4.2.2025 |
Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 |
SLOVGRAM |
17310598 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250053 |
6.2.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250051 |
14.8.2025 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25001 |
17.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
46566856 |
546.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
19.3.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99,410.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2024 |
24.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
30.6.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/533 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
25/2021 |
22.11.2021 |
Zámenná zmluva |
Peter Fába |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018 |
26.10.2018 |
Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín |
obec Ľubotín |
0330035 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2016 |
16.8.2016 |
Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... |
Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
246286 |
27.12.2024 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2462012 |
30.3.2012 |
Za príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012. |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245175 |
31.10.2024 |
Svietidlo uličné |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
72.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2440263 |
21.5.2024 |
Materiálno-technické vybavenie DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
2,346.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244 |
2.7.2024 |
Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243925 |
30.8.2024 |
Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
152.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243191183 |
12.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
27.00 EUR |