Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10120036 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865  1,711.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120037 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865   
Detail Faktúra došlá 612005 27.3.2012 Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". GEOTREND s. r.o.   11,976.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157121750 27.3.2012 Poplatok za telefón 0905503536. Orange Slovensko, a.s. 35697270  53.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157121875 27.3.2012 Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  30.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025002653 27.3.2012 Stravné lístky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203134 14.3.2012 Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. BriS s.r.o. 44401990  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0022012 13.3.2012 Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. OOCR SEVERNÝ SPIŠ 42234182  670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120489 13.3.2012 Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 EKOS, spol. s r.o. 36168475  998.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 9208913 13.3.2012 Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  21.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 00173/2012 8.3.2012 Vlajka SR Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00174/2012 8.3.2012 Vlajka EU Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3736055216 8.3.2012 Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. Slovak Telecom, a.s. 35 763 469  48.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212/2012 6.3.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120453 6.3.2012 Kancelársky papier xerog. A4. MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203010 6.3.2012 Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
BriS s.r.o. 44401990  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0239/2012 6.3.2012 Za technologický servis ČOV 2/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 12288 2.3.2012 Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. LIMOŠPES s.r.o. 17085951  276.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 91200095 2.3.2012 Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 DATATRADE s.r.o. 35960132  48.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská pre rok 2012 2.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies