|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10120036 |
27.3.2012 |
Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... |
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. |
44063865 |
1,711.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120037 |
27.3.2012 |
Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... |
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. |
44063865 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
612005 |
27.3.2012 |
Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". |
GEOTREND s. r.o. |
|
11,976.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5157121750 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905503536. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5157121875 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203134 |
14.3.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0022012 |
13.3.2012 |
Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. |
OOCR SEVERNÝ SPIŠ |
42234182 |
670.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
13.3.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9208913 |
13.3.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00173/2012 |
8.3.2012 |
Vlajka SR |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00174/2012 |
8.3.2012 |
Vlajka EU |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203010 |
6.3.2012 |
Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
|
BriS s.r.o. |
44401990 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12288 |
2.3.2012 |
Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. |
LIMOŠPES s.r.o. |
17085951 |
276.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91200095 |
2.3.2012 |
Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
pre rok 2012 |
2.3.2012 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|