Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202402 | 17.1.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 1.2.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného
verejného obstarávania -... |
INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202443 | 22.7.2024 | Komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác v rámci zadávania zákazky:... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240063 | 27.8.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO na uskutočnenie stavebných prác -... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240066 | 4.9.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO na poskytnutie služby - "Územný... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121502 | 4.5.2012 | Za práce na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,024.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508 | 20.10.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1,027.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501580 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505634 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506114 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506578 | 4.12.2025 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410 | 12.12.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1,036.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510 | 11.12.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1,038.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201925 | 11.4.2019 | Kancelársky nábytok | B2B partner | 4413467 | 1,039.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506 | 11.7.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1,040.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92013 | 26.2.2013 | Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. | Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica | 31954103 | 1,050.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122017 | 25.4.2017 | Nerezový varník, nožnicový stan | Patrik Chovanec | 48087254 | 1,052.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503655 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,055.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504122 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,055.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504900 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,055.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





