|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2024 |
26.7.2024 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2024 |
4.9.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
19.11.2024 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o nájme pozemku zo dňa 09.12.2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
11.7.2012 |
Za služba traktorom - prevoz pódia |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dohoda |
Zmluva |
19.8.2014 |
Nájomná zmluva |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
5.1.2015 |
Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024054 |
20.12.2024 |
Palivové drevo, služby |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
864.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2023 |
5.12.2023 |
Deklarácia partnerskej spolupráce |
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže |
422017202 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201943 |
12.9.2019 |
auditorské služby za rok 2018 |
Vadinová Hedviga. Ing. |
31290205 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202016 |
3.3.2020 |
Antibakteriálny gél na ruky |
VALACH, s.r.o. |
51059452 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202453 |
11.10.2024 |
Dopravné zrkadlo |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
175.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2013 |
21.10.2013 |
Očkovací kal - ČOV |
Veolia, prevádzka Stará Ľubovňa |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202504 |
31.1.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom pre rok 2025 v sume 32 089,49 € s DPH |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
28.2.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025085 |
20.3.2025 |
Vývoz kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
540.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025112 |
2.4.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025219 |
6.5.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-dopravné zrkadlo |
VIAPRO, s.r.o. Trnava |
36693693 |
|