|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202120 |
26.2.2021 |
Oprava stĺpa na verejnom osvetlení |
Ondrej Široký |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202121 |
26.2.2021 |
Vysprávky okolo vymenených okien |
Ondrej Široký |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202243 |
30.9.2022 |
Osadenie stĺpov verejného osvetlenia |
Ondrej Široký |
43324223 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202251 |
17.10.2022 |
Oplotenie detského ihriska RODINKA |
Ondrej Široký |
43324223 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0022012 |
13.3.2012 |
Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. |
OOCR SEVERNÝ SPIŠ |
42234182 |
670.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016 |
7.1.2016 |
Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa |
OPEN DDOR s.r.o. |
46466339 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110187 |
3.1.2012 |
Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
12.6.2012 |
V zmysle Zmluvy o službách, za vypracovanie žiadosti o platbu č. 2, v rámci realizovaného... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o službác |
27.5.2013 |
Zmena termínu dodania služby |
OPEN DOOR INTERNATONAL, s.r.o. |
36565849 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
90/7/2012 |
11.7.2012 |
Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. |
Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna |
33071560 |
117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.4.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.3.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_072 |
6.5.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_073 |
6.5.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5150244110 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5150243985 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905503536 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5153703531 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
40.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5153703656 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. - náhradný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.76 EUR |