| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462724 |
6.6.2012 |
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616554 |
4.9.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573343 |
3.10.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302596064 |
5.11.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650639 |
5.12.2012 |
Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412938477 |
24.1.2013 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 849,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7450113567 |
28.1.2013 |
Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401157537 |
17.10.2012 |
Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3581556 |
-1 179,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202341 |
20.11.2023 |
Kancelársky papier, papierové utierky |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
138,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202403776 |
26.7.2024 |
Kopírovací papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
92,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202463 |
11.12.2024 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202630 |
30.4.2026 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
76,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202602297 |
4.5.2026 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
88,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2014 |
11.2.2014 |
Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV |
ABRO s.r.o. |
35847361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21,80 EUR |