Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 152015 | 16.10.2015 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201519 | 26.11.2015 | LED žiarovky | IN kom, spol. s.r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82016 | 21.4.2016 | žiarovky LED na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 6.9.2016 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 8.2.2017 | LED žiarovky | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201802 | 15.1.2018 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201803 | 12.1.2018 | Stožiare, svetlá na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201834 | 14.6.2018 | LED trubice na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201862 | 29.11.2018 | Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201929 | 3.6.2019 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202008 | 12.2.2020 | LED žiarovky | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202038 | 22.6.2020 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202042 | 22.7.2020 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 4.7.2024 | Dobropis- stykač reklamácia | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | -33.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_080 | 9.5.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_187 | 8.8.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





