štvrtok, 25.06.2026, Tadeáš, Olívia 21.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8379979377 4.12.2025 Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 8381552583 7.1.2026 Internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 8383132906 4.2.2026 Internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 8384708143 4.3.2026 Internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 6612606271 5.3.2026 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 8386273997 9.4.2026 Internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 8387839637 5.5.2026 Internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 8389395756 4.6.2026 Internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1240903548 11.7.2012 Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. 35790253  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1243103328 11.7.2012 Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. 35790253  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 9046423036 25.9.2024 Deky jubilantom Lidl 35793783  91,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202450 24.9.2024 Deky jubilantom Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783  90,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 9047112805 10.2.2025 Bunda pracovná Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783  29,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 9048016851 9.10.2025 Deky jubilantom Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783  84,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202150 19.7.2021 Výroba bavlnených tašiek, vakov so šnúrkami REPRE, s.r.o. 35810122  0,00  
Detail Faktúra došlá 7444095631 30.1.2012 Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  252,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217418375 3.2.2012 Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 SPP, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418833 2.3.2012 Dodávka zemného plynu v 3/2012. SPP, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302427358 4.4.2012 Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267477208 4.5.2012 Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR