Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612606271 | 5.3.2026 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8389395756 | 4.6.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240903548 | 11.7.2012 | Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. | PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. | 35790253 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1243103328 | 11.7.2012 | Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. | 35790253 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9046423036 | 25.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl | 35793783 | 91,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 24.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 90,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9047112805 | 10.2.2025 | Bunda pracovná | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 29,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9048016851 | 9.10.2025 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 84,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202150 | 19.7.2021 | Výroba bavlnených tašiek, vakov so šnúrkami | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7444095631 | 30.1.2012 | Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 252,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418375 | 3.2.2012 | Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418833 | 2.3.2012 | Dodávka zemného plynu v 3/2012. | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427358 | 4.4.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267477208 | 4.5.2012 | Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |