| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o nájme pozemku zo dňa 09.12.2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
27.6.2025 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy /Zmluvy o zriadení vecného bremena/ |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5012025 |
15.7.2025 |
Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče |
DUO-TRAVEL |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022416783 |
2.12.2024 |
Online prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022516956 |
16.12.2025 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
265.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Hilda Vasilíková |
Hilda Vasilíková |
|
460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2024 |
12.12.2024 |
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.10.2024 |
ASARI s.r.o. |
46799095 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2025 |
27.6.2025 |
Dohoda č. 24/38/054/98 zo dňa 27.06.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
226.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5102024 |
15.7.2024 |
Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. |
7343191049 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511044554 |
16.2.2012 |
Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00 151 700 |
775.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150243985 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905503536 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150244110 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703531 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703656 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. - náhradný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121750 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905503536. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121875 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5160567688 |
20.4.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
38.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5160567813 |
20.4.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
31.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164026921 |
22.5.2012 |
Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164027046 |
22.5.2012 |
Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.53 EUR |