| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2025 |
30.6.2025 |
Poistná zmluva číslo 5100000896 - Úrazové poistenie uchádzačov a zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
15.6.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
74.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52015 |
10.4.2015 |
Reklamné predmety |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
21.3.2016 |
Okná 2 ks |
Slovaktual s.r.o. |
43577512 |
278.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
2.3.2017 |
dodanie party stanu 12x6m |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
10.6.2025 |
Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava |
Ľubovnianske regionálne združenie |
37793225 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce - kotolňa obecného úradu |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524112003 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
524112004 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139490 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139491 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400366 |
3.5.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
80.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400875 |
4.6.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia |
31331785 |
107.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241401527 |
2.7.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
83.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402175 |
2.8.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
66.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402855 |
3.9.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
76.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241403345 |
2.10.2024 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404067 |
7.11.2024 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
62.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404739 |
5.12.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
67.37 EUR |