|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5184938207 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5188489052 |
20.12.2012 |
Za telefón starosta, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
37.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5188489177 |
20.12.2012 |
Za telefón 0905 933447, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5192059954 |
21.1.2013 |
Mes. popl. - telef. 0905503536 za obdobie 15.1. - 14.2.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5192060079 |
21.1.2013 |
Mes. popl.- telefón 0905 933447 za obdobie 15.1.-14.2.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5195675977 |
20.2.2013 |
Telefón - starosta (15.02.-14.03.2013).
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
40.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5195676102 |
20.2.2013 |
Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
52.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2024 |
31.12.2024 |
Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva |
Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA |
55065333 |
32.58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2025 |
30.6.2025 |
Poistná zmluva číslo 5100000896 - Úrazové poistenie uchádzačov a zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
15.6.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
74.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
52015 |
10.4.2015 |
Reklamné predmety |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
21.3.2016 |
Okná 2 ks |
Slovaktual s.r.o. |
43577512 |
278.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
2.3.2017 |
dodanie party stanu 12x6m |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
10.6.2025 |
Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava |
Ľubovnianske regionálne združenie |
37793225 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524112003 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
524112004 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
524139490 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524139491 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.63 EUR |