|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
23.1.2020 |
Faktúry za mesiac december 2019 |
Faktúry za mesiac december 2019 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
13.1.2020 |
Ručný posypový vozík |
MK NÁDRŽE, s.r.o. |
47193018 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202002 |
10.1.2020 |
Rozklad tukov - Likvid |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202003 |
10.1.2020 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202004 |
10.1.2020 |
Montážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202001 |
3.1.2020 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa |
37936859 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019/11 |
17.12.2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2019 |
6.12.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
55,538.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201953 |
30.11.2019 |
Kancelárske potreby |
Ing. Zsolt Marczibal-CONNE |
17644429 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
12.11.2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201951 |
12.11.2019 |
Odborné činnosti - poskytnutie služieb komplexného VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
660.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
11.11.2019 |
Realizácia činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
25.10.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
20,316.09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201950 |
22.10.2019 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/9 |
21.10.2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201949 |
15.10.2019 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201948 |
8.10.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
960.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201946 |
30.9.2019 |
Čistenie potoka mechanizmom |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201947 |
30.9.2019 |
Reštaurovanie sochy sv. Floriána |
Ján Dzugas |
37680498 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2021/8 |
25.9.2019 |
Faktúry za mesiac august |
Faktúry za mesiac august |
|
|