Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 524139490 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524139491 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 10,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 21.6.2024 | Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 | JaS Trans, s.r.o. | 47702283 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202433 | 20.6.2024 | Oprava chladiaceho boxu | Anton Kuchár | 35448504 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20242369 | 20.6.2024 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 210,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241112 | 19.6.2024 | Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240074 | 18.6.2024 | Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 1 475,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407 | 17.6.2024 | Oceľová konštrukcia pre infotabuľu | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 145,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405 | 17.6.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 108,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2024 | 13.6.2024 | Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu | Pavel Krafčík | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024095 | 13.6.2024 | Prevedené práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 8 025,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003459 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003458 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -53,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003790 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -108,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403869 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403845 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403844 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 86,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 10.6.2024 | Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka, poduška do pečiatky | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 1 463,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 7.6.2024 | Vypracovanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |