|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019/5 |
21.6.2019 |
Faktúry za mesiac máj 2019 |
Faktúry za mesiac máj 2019 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201932 |
21.6.2019 |
Písací stôl |
B2B partner |
4413467 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/6 |
19.6.2019 |
Faktúry za mesiac jún 2019 |
Faktúry za mesiac jún 2019 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201931 |
14.6.2019 |
Oprava čerpadla |
Pitoňák Peter |
31253831 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201930 |
13.6.2019 |
Nákup kosačky |
Mrug Ján |
34918591 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
5.6.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena čl. VII Cena predmetu zmluvy |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
54,781.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2019 |
5.6.2019 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica |
31999492 |
750.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201929 |
3.6.2019 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
30.5.2019 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť |
Cesta vpred, o.z. |
52115348 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2019 |
28.5.2019 |
Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
5,052.51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201928 |
26.5.2019 |
Preprava osôb |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019/4 |
23.5.2019 |
Faktúry za mesiac apríl 2019 |
Faktúry za mesiac apríl 2019 |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
13.5.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart |
|
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201927 |
10.5.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
920.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201926 |
5.5.2019 |
Montážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
26.4.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201924 |
20.4.2019 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019/3 |
18.4.2019 |
Faktúry za mesiac marec 2019 |
Faktúry za mesiac marec 2019 |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2019 |
17.4.2019 |
Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201925 |
11.4.2019 |
Kancelársky nábytok |
B2B partner |
4413467 |
1,039.00 EUR |