| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
28.5.2024 |
Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky |
42028701 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240519 |
27.5.2024 |
Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana |
00177474 |
330.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2024 |
24.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/04 |
24.5.2024 |
Faktúry za mesiac apríl 2024 |
Faktúry za mesiac apríl 2024 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024077 |
24.5.2024 |
Práce na zákazke Obec Chmeľnica - cintorín |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
21,974.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240236 |
24.5.2024 |
Inštalácia lokálnej siete |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
5,119.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2024 |
23.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 33/2023-2024-OA |
Spojená škola |
53265301 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240103802 |
23.5.2024 |
Káblový žľab |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
49.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405023 |
23.5.2024 |
Uverejnenie výberového konania v ĽN |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
80.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403380 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia |
45860637 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403390 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202428 |
21.5.2024 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2440263 |
21.5.2024 |
Materiálno-technické vybavenie DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
2,346.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405030 |
21.5.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241005038 |
21.5.2024 |
Oprava dát pri prepojení registratúry na D-COM |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Rudolf Haničák |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.5.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |