|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202107 |
12.2.2021 |
Rozklad tukov - Likvid |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202109 |
11.2.2021 |
rekonštrukčné práce v malej sále kultúrneho domu |
Ondrej Široký |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
3/2021 |
4.2.2021 |
Predaj nehnuteľnosti |
Jaroslav Krafčík |
|
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202108 |
2.2.2021 |
Stavebný materiál |
Stavmat-R s.r.o. |
47125811 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2021 |
22.1.2021 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
37886851 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
22.1.2021 |
Faktúry za mesiac december 2020 |
Faktúry za mesiac december 2020 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202102 |
22.1.2021 |
Údržba miestnych komunikácií |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202103 |
22.1.2021 |
Práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202104 |
22.1.2021 |
Odber a likvidácia odpadu |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202113 |
22.1.2021 |
Zimná údržba ciest |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
21.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb - MOM |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
37886851 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202105 |
20.1.2021 |
Zdravotnícky materiál na testovanie |
OB TEAM. a.r.o. |
50175548 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202106 |
20.1.2021 |
Oprava podzemného elektrického vedenia |
Netbulding Slovensko s.r.o. |
50034839 |
2,231.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202101 |
17.1.2021 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/11 |
15.12.2020 |
Faktúry za mesiac november 2020 |
Faktúry za mesiac november 2020 |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
3.12.2020 |
Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020/10 |
21.11.2020 |
Faktúry za mesiac október 2020 |
Faktúry za mesiac október 2020 |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
19.11.2020 |
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202058 |
18.11.2020 |
Dezinfekčný stojan |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
171.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202062 |
11.11.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
900.00 EUR |