| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
10.6.2025 |
Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava |
Ľubovnianske regionálne združenie |
37793225 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010441 |
28.5.2024 |
Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
65.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
2.9.2015 |
Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 |
SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele |
31339204 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202404 |
23.1.2024 |
Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 |
E-SVIT.CZ, s.r.o. |
283795 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10252511 |
11.12.2025 |
Trofej hasič, štítok gravírovaný |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
215.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202238 |
22.8.2022 |
Tovar podľa vlastného výberu |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGA |
33921423 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202523 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
UNIOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202525 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
Marián Šupa |
11906022 |
8,720.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202524 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
85,915.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201862 |
29.11.2018 |
Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201831 |
21.5.2018 |
Tovar - vybavenie pre DHZ |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202236 |
26.7.2022 |
Tovar - MTZ pre hasičov |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202213 |
2.3.2022 |
Tovar |
B2B partner |
4413467 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202610840 |
6.2.2026 |
Tonery, čistiace prostriedky |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
58.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202319 |
30.5.2023 |
Tonery do tlačiarní |
Michal Panák -MIPA |
47332271 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202510989 |
10.2.2025 |
Tonery |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
36.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
3.2.2026 |
Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
54.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202303 |
26.1.2023 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
10.11.2014 |
Tlačivá k dani z nehnuteľností |
Inprost, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202619 |
26.3.2026 |
Tlačiarenske služby |
Tlačiareň Pavlovský |
52205100 |
0.00 |