| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025056 |
6.5.2025 |
Práce-Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99,410.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202540 |
4.6.2025 |
Oprava vodovodného potrubia v budove obecného úradu v Chmeľnici |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025106 |
30.7.2025 |
Oprava vodovodného potrubia pri budove obecného úradu |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,330.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202611 |
9.2.2026 |
Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí pri RD súpis. číslo 217 |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202629 |
20.4.2026 |
Práce s mechanickou rukou na ČOV Chmeľnica- vytiahnutie stieraných hrablíc |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026052 |
27.4.2026 |
Práce s mechanickou rukou na opravu technologického zariadenia na ČOV Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201824 |
29.3.2018 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201860 |
23.11.2018 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201950 |
22.10.2019 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
3.2.2026 |
Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
54.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202610840 |
6.2.2026 |
Tonery, čistiace prostriedky |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
58.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261016 |
18.3.2026 |
Oprava plávajúceho čerpadla -DHZO |
TC TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125005573 |
12.9.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
458960637 |
-72.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
17.2.2023 |
Kancelársky papier |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
73.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202326 |
20.7.2023 |
Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
45.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2023 |
16.8.2023 |
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32403380 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia |
45860637 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403390 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124003459 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-58.21 EUR |