Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202629 | 20.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na ČOV Chmeľnica- vytiahnutie stieraných hrablíc | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026052 | 27.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na opravu technologického zariadenia na ČOV Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201824 | 29.3.2018 | Náplne do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201860 | 23.11.2018 | Náplne do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201950 | 22.10.2019 | Náplne do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 3.2.2026 | Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202610840 | 6.2.2026 | Tonery, čistiace prostriedky | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 58,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261016 | 18.3.2026 | Oprava plávajúceho čerpadla -DHZO | TC TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005573 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 458960637 | -72,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 17.2.2023 | Kancelársky papier | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 73,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 20.7.2023 | Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 45,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2023 | 16.8.2023 | Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32403380 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia | 45860637 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403381 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403390 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003459 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403869 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003458 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -53,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403845 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403844 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 86,00 EUR |
