streda, 01.07.2026, Diana 30.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202405 17.6.2024 Dotácia na stravu deťom ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  1 108,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024048 23.4.2024 Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica.
B-HYDROSERVIS s. r. o. 36845809  1 248,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240460 3.4.2024 Odborná pomoc pri výkone správy EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. 31714030  87,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024043 14.1.2025 Skrinka na ozvučenie Rudolf Dlugoš 34313711  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202404003 1.5.2024 Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu...
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty 42035287  1 152,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202404 23.1.2024 Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 E-SVIT.CZ, s.r.o. 283795   
Detail Faktúra došlá 202404 10.5.2024 Dotácia na stravu z ÚPSVaR ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  1 084,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 202403776 26.7.2024 Kopírovací papier OfficeLand, s.r.o. 35843136  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240350 18.3.2024 Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. 31714030  198,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202403 22.1.2024 Programové vybavenie mzdová agenda pre rok 2024 IFOsoft v.o.s. 31666108   
Detail Faktúra došlá 202403 5.4.2024 Dotácia stravy ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  949,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240286 5.3.2024 Stykač NOARK IN kom, spol. s r. o. 36200361  38,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024024 18.3.2024 Kanalizačné služby KaeS kanalizácie, s. r. o. 51970503  394,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240236 24.5.2024 Inštalácia lokálnej siete Prvá internetová s.r.o. 35849487  5 119,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024021 4.7.2024 Dobropis- stykač reklamácia IN kom, spol. s r.o. 36200361  -33,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024020 12.3.2024 Kominárske práce Karol Kmeč- KMEKOM 35397616  45,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202402 17.1.2024 Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024019 7.10.2024 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... Prodosing. s.r.o. 36465992  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240185 18.4.2024 Servis lokálnej siete Prvá internetová, s. r. o. 35849487  132,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240104 5.6.2024 Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí ZABAVKA s.r.o. 52572285  309,00 EUR