| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2017 |
10.4.2017 |
Finančný dar |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica |
31999492 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2017 |
30.3.2017 |
Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,522.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128020874 |
30.1.2012 |
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF/12/2012 |
15.8.2012 |
Fotografovanie obce (letecké zábery). |
CBS, spol. s.r.o. |
36754749 |
119.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
2.10.2015 |
Fotografovanie obce jeseň 2015 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202149 |
13.7.2021 |
Frézovanie porastov |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202327 |
25.7.2023 |
Frézovanie presadených kanalizačných prípojok |
HYDRO EMKAS s.r.o. |
44002564 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202162 |
10.12.2021 |
gélové perá |
National Pen Reklamné produkty |
9726111 |
106.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242017 |
14.6.2017 |
geodetické práce na cyklo chodník |
GEOPROJEKT Ing. Juraj Jech-Juraj Kalina |
37710915 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
7.1.2013 |
Geometrický plán č. z 45/2012. |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
227.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202223 |
22.4.2022 |
Hasičské prilby pre DHZO |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250003 |
6.5.2025 |
Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
1.6.2012 |
Hrnček s potlačou na DNK. |
GIFT SHOP |
44149212 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121102644 |
30.1.2012 |
Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... |
SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202451 |
4.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Kapap - Kapallová Mária |
33952264 |
72.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241889 |
8.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
72.65 EUR |