| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003059 |
25.4.2012 |
Za stravné lístky -Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_016 |
10.2.2011 |
Za stravu |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0724/2012 |
7.6.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630/2012 |
7.11.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5181452435 |
23.10.2012 |
Za telefón - starosta za obdobie 15.10. - 14. 11.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174429044 |
22.8.2012 |
Za telefón - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188489177 |
20.12.2012 |
Za telefón 0905 933447, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174428170 |
22.8.2012 |
Za telefón 0905933447 - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
43.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5181452560 |
23.10.2012 |
Za telefón 0905933447 za obdobie 15.10. -14.11.2011. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212849398 |
31.12.2012 |
Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188489052 |
20.12.2012 |
Za telefón starosta, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
37.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012154 |
16.7.2012 |
Za update programové vybavenie firmy IFOsoft v.o.s. - Update Mzdová agenda V12.07. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2012460 |
17.10.2012 |
Za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 37/2012 (predaj obec. majetku). |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
15.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205331 |
4.5.2012 |
Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |