Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250250 | 23.6.2025 | Právne služby - revízia zamestnaneckej dohody | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 2121101609 | 215.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250291 | 8.7.2025 | Právne služby - rokovanie | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 52651258 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250362 | 14.8.2025 | Právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. | 52651258 | 1,414.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250205 | 14.5.2025 | Právne služby-stanovisko k zastupovaniu hlavnej kontrolórky počas MD a RD | doc.JUDr.JOzef Tekeli, PhD. | 2121101609 | 215.25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ | 17.12.2013 | Dodatok kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov | Dodatok kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemk | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_001 | 1.2.2011 | Faktúry č. 01 - 15 / 2011 | Dodávateľské faktúry | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2025 | 12.9.2025 | Kúpna zmluva | Dominika Bukovičová | 80.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202506 | 12.9.2025 | Predaj pozemku | Dominika Bukovičová | 80.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 19.3.2024 | Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 36,554.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 25.3.2024 | Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 13,176.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420013 | 26.4.2024 | Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 15,811.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420012 | 26.4.2024 | Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 43,865.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 17.4.2015 | Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb | DôVERA | 35942436 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5012025 | 15.7.2025 | Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče | DUO-TRAVEL | 350.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5102024 | 15.7.2024 | Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči | DUO-TRAVEL S.C. | 7343191049 | 300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 30.6.2025 | Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" | DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2022 | 25.8.2022 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Dušan Trembáč |

Slovensky
Deutsch





