Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 17.4.2015 | Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb | DôVERA | 35942436 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5012025 | 15.7.2025 | Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče | DUO-TRAVEL | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5102024 | 15.7.2024 | Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči | DUO-TRAVEL S.C. | 7343191049 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 30.6.2025 | Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" | DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2022 | 25.8.2022 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Dušan Trembáč | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Trembáč Dušan | Dušan Trembáč | 36,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 23.1.2024 | Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 | E-SVIT.CZ, s.r.o. | 283795 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202601214 | 5.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601321 | 13.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie stavby inšpektorom elektrických zariadení
- Multifunkčné... |
E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601661 | 22.6.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020221 | 4.4.2020 | Ochranné rúška | Educas s.r.o. | 47393050 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025064 | 26.9.2025 | Servis plynového kotla | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 73,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202553 | 25.9.2025 | Servis plynových kotlov v kotolni obecného úradu | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201920 | 4.3.2019 | nákup radiátorov | EKOPRIM istota stavby, s.r.o. | 50812068 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201907 | 22.1.2019 | Radiátory KORAD | EKOPRIM, s.r.o., | 31710115 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02032011 | 14.2.2011 | Prevádzkovanie obecných kompostovísk
|
EKOS, s. r. o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_018 | 10.2.2011 | Odvoz odpadov | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_021 | 10.2.2011 | Vypracovanie ročného hlásenia | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_121 | 21.7.2011 | Odvoz odpadu | EKOS, s. r. o. | 1 014,61 EUR |