| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322017 |
4.8.2017 |
Asfaltovanie miestnej komunikácie |
JUNO DS s.r.o. |
36501522 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201845 |
21.8.2018 |
Práce na stavbe - MK - IBV pri Trati |
JUNO DS s.r.o. |
36501522 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30110548 |
30.1.2012 |
Oprava MK v obci Chmeľnica |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
5,592.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202304 |
26.1.2023 |
Monitorovanie a lokalizácia poruchy kanalizácie |
KaeS čistenie odpadov a kanalizácií |
43634036 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
18.3.2024 |
Kanalizačné služby |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
394.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202303 |
26.1.2023 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202315 |
3.4.2023 |
Vývoz kalu z ČOV
|
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
16.7.2024 |
Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024078 |
4.9.2024 |
Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
1,196.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202534 |
22.5.2025 |
Prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia pred obecným úradom v Chmeľnici |
KaeS kanalizácie, s.r.o. |
51970503 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
5.8.2015 |
Výroba a osadzovanie plastových elementov - okien |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202110 |
15.2.2021 |
Výroba dverí |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282017 |
27.6.2017 |
Kancelárske potreby, hygienické potreby |
Kapap-Mária Kapallová |
33952264 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201852 |
11.10.2018 |
kancelárske a hygienické potreby |
Kapap-Mária Kapallová |
33952264 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
165/2012 |
12.6.2012 |
Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332/2012 |
15.11.2012 |
Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024168 |
3.10.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017 |
14.3.2025 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025162 |
13.10.2025 |
Kominárske služby |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |