Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Kapap - Kapallová Mária | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202509 | 28.10.2025 | Rozhlasová relácia | Východoslovenské elektrické revízie s.r.o. | 55248004 | 5,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2022 | 12.8.2022 | Kúpna zmluva | 1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser | 130,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | 1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková | 12,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2024 | 17.5.2024 | Zmluva o nájme pozemku | 1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský | 12,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2013 | 7.1.2013 | skladovacia skriňa, policové regále | A J Produkty | ||
| Detail | Faktúra došlá | 160157 | 21.1.2013 | Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. | A J Produkty a.s. | 393,96 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2014 | 11.2.2014 | Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV | ABRO s.r.o. | 35847361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 8.1.2026 | Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0126 | 18.2.2026 | Obsluha obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2021 | 19.7.2021 | Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi | adsupra s.r.o. | 50144839 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 2.7.2025 | Mobilná aplikácia | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261186 | 7.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie január-jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_029 | 8.3.2011 | Služby za kalendárny rok 2011 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/12 | 21.1.2013 | Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 395,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2016 | 22.2.2016 | Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ | AGGER, s.r.o. | 45982007 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2018 k Zmluve o dielo | 11.5.2018 | Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 9 534,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2018 | 24.10.2018 | Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 119 999,98 EUR |