Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202316 | 17.4.2023 | Tlač mesh bannerov | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 395.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 17.5.2023 | Čistenie potoka pretekajúceho obcou | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 30.5.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DRS:
" Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
PRODOSING, s.r.o. | 36465992 | 3,240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 30.5.2023 | Tonery do tlačiarní | Michal Panák -MIPA | 47332271 | 63.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202320 | 31.5.2023 | Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 | Volčko Nikita | 10770968 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 1.6.2023 | Vystúpenie Kapely Gorals na akcii "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 | GORLASKÉ KORENE, oz | 54755417 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 1.8.2024 | Zemný plyn- zálohy
od 01.08.2024 do 31.12.2024 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 6,498.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 19.1.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 68.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 1.6.2023 | Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 | Michal Petrilák | 10771409 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 14.6.2023 | Kosenie a vyčistenie poldra
|
StaBeMont s.r.o. | 51798883 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 15.6.2023 | Obnova a záloha systému na PC | ETERNITA s.r.o. | 53671325 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202325 | 22.6.2023 | Vypracovanie rozpočtu na stavbu Hophgarten park | Ing. JOZEF MRÁZ | 50649582 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 20.7.2023 | Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 45.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202327 | 25.7.2023 | Frézovanie presadených kanalizačných prípojok | HYDRO EMKAS s.r.o. | 44002564 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202329 | 2.8.2023 | Ochranné prilby pre hasičov | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 238.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202330 | 23.8.2023 | Servis a oprava dúchadla 3D19C | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202331 | 23.8.2023 | Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1 |
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202332 | 5.9.2023 | Vlajka SR 100x150 cm | Ľuboš Dulík Megatlač | 47130971 | 16.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202333 | 14.9.2023 | Práce na základe predloženej cenovej ponuky - vybúranie a vysprávka asfaltu, uličná vpusť | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 2,046.90 EUR |

Slovensky
Deutsch





