| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201859 |
15.11.2018 |
Elektromontážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201860 |
23.11.2018 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201861 |
29.11.2018 |
vývoz kalu na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201862 |
29.11.2018 |
Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201863 |
30.11.2018 |
Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
29,088.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201864 |
13.12.2018 |
Výkon OTBD nad vodnou stavbou |
Vodohospodárska výstavba, š.p. |
00156752 |
688.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201865 |
13.12.2018 |
Odhrňovanie snehu na MK v k.ú. Chmeľnica |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/1 |
26.2.2019 |
Faktúra za mesiac január 2019 |
Faktúra za mesiac január 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
12.11.2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/11 |
17.12.2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
23.1.2020 |
Faktúry za mesiac december 2019 |
Faktúry za mesiac december 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/2 |
15.3.2019 |
Faktúra za mesiac február 2019 |
Faktúra za mesiac február 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3 |
18.4.2019 |
Faktúry za mesiac marec 2019 |
Faktúry za mesiac marec 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/4 |
23.5.2019 |
Faktúry za mesiac apríl 2019 |
Faktúry za mesiac apríl 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/5 |
21.6.2019 |
Faktúry za mesiac máj 2019 |
Faktúry za mesiac máj 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/6 |
19.6.2019 |
Faktúry za mesiac jún 2019 |
Faktúry za mesiac jún 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/7 |
23.8.2019 |
Faktúry za mesiac júl 2019 |
Faktúry za mesiac júl 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/8 |
23.9.2019 |
Faktúry za mesiac august 2019 |
Faktúry za mesiac august 2019 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/9 |
21.10.2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201901 |
6.1.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
480.00 EUR |