| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121401 |
20.4.2012 |
Za recy vrecia. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201952 |
13.11.2011 |
Príručka kronikára |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Rudolf Haničák |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139491 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210686687 |
23.10.2012 |
Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301597695 |
20.2.2013 |
Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML01012011 |
11.1.2011 |
KZ - pozemok
|
Andrej Kozák KN-E č.6703/8 |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML03042011 |
4.4.2011 |
Kúpna zmluva KN-C 296 |
Hilda Tokarčíková |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
28.4.2023 |
Úrazové poistenie - Poistná zmluva |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2023 |
27.9.2023 |
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202507 |
28.8.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
9.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100322173 |
30.1.2012 |
Vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. |
31 338 976 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406044 |
7.6.2024 |
Predplatné dvojtýždenníka ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240415085 |
25.11.2024 |
Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy 42/2024 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
8.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166069 |
24.9.2025 |
Vodné- cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
8.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202342 |
20.11.2023 |
Posypová soľ cestná 25kg |
Garden sklep |
7352886153 |
8.40 EUR |