Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 5.12.2024 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica | Mário Strachan | 53086660 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202460 | 25.11.2024 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica počas zimného obdobia 2024/2025 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 12.11.2024 | Vývoz kalu s fekálnym vozidlom na ČOV v Chmeľnici | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20245890 | 9.1.2025 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202458 | 12.11.2024 | Práce s hydraulickou rukou na ČOV v Chmeľnici - vytiahnutie stieraných hrablíc | Peter Fiľak ml. | 41572092 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 7.11.2024 | Mikulášske balíčky HAPPY | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 513,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 29.10.2024 | Oprava čerpadla a servis strojne stieraných hlavíc na ČOV v Chmeľnici | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 22.10.2024 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad stavbou Polder Chmeľnica pre rok 2025 podľa priloženej... | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20245436 | 5.12.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 15.10.2024 | Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici | Pavol Lang | 41980085 | 6 412,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 11.10.2024 | Dopravné zrkadlo | VBT HOLECZECH s.r.o. | 09031022 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202452 | 11.10.2024 | Skrinky na ozvučenie z LDTD | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Kapap - Kapallová Mária | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245060 | 8.11.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245020 | 7.11.2024 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 625,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 24.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 90,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 9.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 651,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202448 | 4.9.2024 | Publikácie "Putovanie dejinami Spiša IV" | Miroslav Števík-Scepusium | 47335645 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202447 | 26.8.2024 | Dodanie a montáž ozvučenia sály kultúrneho domu | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9 186,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
