|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201819 |
5.3.2018 |
Práce v kultúrnom dome |
Štefan Kaňa |
34915737 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201820 |
5.3.2018 |
Stavebný materiál |
M +A s.r.o. |
36474819 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201821 |
5.3.2018 |
Zriadenie vodovodnej prípojky k Požiarnej zbrojnici |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1/2018 |
26.2.2018 |
Faktúry za mesiac január 2018 |
Faktúry za mesiac január 2018 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201815 |
16.2.2018 |
Oprava plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201816 |
15.2.2018 |
Kúrenársky a vodárenský materiál |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
30483176 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201812 |
13.2.2018 |
Deliaca stena medzi pisoáre |
Ozonius s.r.o. |
46533281 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201814 |
13.2.2018 |
Pisoár s horným výpustom |
Jozef Lukáč - VODOTECH |
34973320 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201811 |
12.2.2018 |
Nákup radiátorov |
VODOSHOP, s.r.o. |
44965699 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201813 |
12.2.2018 |
Okná PVC 5-komorové |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
1/2018 |
8.2.2018 |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
|
121.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201810 |
5.2.2018 |
Ohrievač vody |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359550226 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201805 |
2.2.2018 |
Spracovanie dvojstupňovej PD |
B2B partner |
4413467 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201806 |
31.1.2018 |
Oprava verejného osvetlenia-vchod do obce |
Netbulding Slovensko s.r.o. |
50034839 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201807 |
31.1.2018 |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 v systéme ITMS |
RamontBuilding s.r.o. |
44873905 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201808 |
31.1.2018 |
Okná PVC 5-komorové |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201809 |
31.1.2018 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
25.1.2018 |
Faktúry za mesiac december 2017 |
Faktúry za mesiac december 2017 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201804 |
25.1.2018 |
Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201802 |
15.1.2018 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|