| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
25.2.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 18.02.2022 |
Tomáš Rindoš |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
5.1.2022 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202229 |
8.6.2022 |
Demontáž a likvidácia starého oplotenia športového ihriska |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202231 |
10.6.2022 |
Pokosenie miestneho cintorína |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202248 |
14.10.2022 |
Kosenie a mulčovanie suchého poldra |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202250 |
17.10.2022 |
mulčovanie a odstránenie náletových drevín a terénne úpravy na cintoríne |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202253 |
12.12.2022 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
27.6.2024 |
Mulčovanie a kosenie Poldra, vyčistenie vtokovej časti prietoku Poldra v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
244 |
2.7.2024 |
Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202501 |
13.1.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
6.5.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
477.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202562 |
21.11.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
12.1.2026 |
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci |
Tomáš Turek |
47032634 |
742.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202612 |
13.2.2026 |
Papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
31.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102600863 |
17.2.2026 |
Skladané papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
36.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252511 |
11.12.2025 |
Trofej hasič, štítok gravírovaný |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
215.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
26.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/2025 |
TRENČIANSKA REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA |
36115576 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025078 |
1.9.2025 |
Zabezpečenie externého riadenia projektu - Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v... |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra |
36115576 |
8,000.00 EUR |