| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250509 |
31.3.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250741 |
30.4.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
321.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250774 |
7.5.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251017 |
5.6.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251205 |
3.7.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251238 |
4.7.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251490 |
4.8.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25175 |
1.9.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251911 |
16.9.2025 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
542.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251981 |
3.10.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy ĆOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252238 |
3.11.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252529 |
1.12.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2013 |
17.9.2013 |
Vyčistenie kanalizácie fekálnym vozom |
Slobyterm spol. s r.o. |
31719104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2021 |
10.9.2021 |
IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu |
Gascentrum, s.r.o. |
31728481 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
11.7.2012 |
Za služba traktorom - prevoz pódia |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
Zmluva |
19.8.2014 |
Nájomná zmluva |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok |
4.12.2014 |
Dodatok č. l k nájomnej zmluve - Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
Urbárke pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|