|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4454989430 |
2.4.2024 |
Plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4490537459 |
1.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Ing. Alena Fábová |
Ing. Alena Fábová |
|
219.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2024 |
18.11.2024 |
Dohoda č. 24/38/010/25 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
45240009 |
9.1.2025 |
Zimná údržba ciest za november 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
419.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
45250001 |
22.1.2025 |
Zimná údržba ciest za december 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
532.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
45250004 |
18.2.2025 |
Zimná údržba ciest za január 2025 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
341.95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Fába Peter |
Peter Fába |
|
280.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
19.11.2024 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
46501 |
4.9.2024 |
Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
82.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Matúš Roman |
Matúš Roman |
|
950.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2024 |
29.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb, číslo zmluvy A21446822 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
215.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4739036509 |
7.6.2012 |
Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
45.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Lipták, Helena Liptáková |
Marek Lipták, Helena Liptáková |
|
130.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2024 |
29.11.2024 |
Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2023 |
30.10.2023 |
Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová |
Mária Bondrová |
|
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 06.12.2024 |
Ondrej Bauman |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
5/ 2013 |
18.6.2013 |
Faktúry za mesiac máj 2013 |
Faktúry za mesiac máj 2013 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2013 |
7.3.2013 |
Dodávka programového vybavenia |
BriS s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2014 |
18.2.2014 |
Objednávka - bezplatný audit verejného osvetlenia v obci |
Ing. Alojz Stachura |
|
|