| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202227 |
6.6.2022 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202320 |
31.5.2023 |
Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 |
Volčko Nikita |
10770968 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
3.6.2024 |
Ozvučenie Dni nemeckej kultúry |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201840 |
17.8.2018 |
Ozvučenie na akciu |
Volčko Nikita |
10770967 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120177 |
8.8.2012 |
Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
504.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120358 |
11.1.2013 |
Práce na zhotovení prístupovej komunikácie pre IBV Chmeľnica. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
10,057.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
7.1.2013 |
Geometrický plán č. z 45/2012. |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
227.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202046 |
5.8.2020 |
Vypracovanie geometrických plánov |
Ščurka Miroslav-geodet |
10768394 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202161 |
8.11.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ihriska |
Ščurka Miroslav-geodet |
10768394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
6.8.2024 |
Knihy |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202453 |
11.10.2024 |
Dopravné zrkadlo |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
175.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202020 |
10.3.2020 |
Kancelársky konferenčný stolík |
Houseland d.r.o. |
06532861 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2019 |
23.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov a pridružené služby s... |
Disig, a.s. |
035975946 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018 |
26.10.2018 |
Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín |
obec Ľubotín |
0330035 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
9.3.2017 |
Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného |
SR-Slovenská správa ciest |
003328 |
92.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
30.7.2020 |
I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... |
Slovenská správa ciest |
003328 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
13.8.2021 |
Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku |
Slovenská správa ciest |
003328 |
21.39 EUR |