Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201949 | 15.10.2019 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201948 | 8.10.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201947 | 30.9.2019 | Reštaurovanie sochy sv. Floriána | Ján Dzugas | 37680498 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201946 | 30.9.2019 | Čistenie potoka mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201944 | 18.9.2019 | Rozklad tukov -Likvid | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201943 | 12.9.2019 | auditorské služby za rok 2018 | Vadinová Hedviga. Ing. | 31290205 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201942 | 7.9.2019 | Odborné činnosti-poskytnutie služieb komplexného VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201941 | 2.9.2019 | servis strojne stieraných hrablíc na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 924,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201940 | 25.8.2019 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201939 | 25.8.2019 | Prečistenie kanalizačného potrubia | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201938 | 23.8.2019 | Stavebný materiál | M +A s.r.o. | 36474819 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201937 | 21.8.2019 | Príprava a realizácia animačného programu | Simona Potomová - SIPO | 46852956 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201936 | 7.8.2019 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201935 | 3.8.2019 | Výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201934 | 4.7.2019 | Materiál pre DHZ | Prometeus-SL s.r.o. | 36463906 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201933 | 5.7.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201932 | 21.6.2019 | Písací stôl | B2B partner | 4413467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201931 | 14.6.2019 | Oprava čerpadla | Pitoňák Peter | 31253831 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201930 | 13.6.2019 | Nákup kosačky | Mrug Ján | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201929 | 3.6.2019 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 |
