streda, 01.07.2026, Diana 21.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 29.9.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 871,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 30.5.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Cesta vpred, o.z. 52115348  1 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2018 20.6.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 3.5.2017 Poskytovanie finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci NP "Praxou k... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  5 579,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2017 25.1.2018 Faktúry za mesiac december 2017 Faktúry za mesiac december 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 4.4.2016 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 18.1.2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry za mesiac december 2016    
Detail Faktúra došlá 12/2015 26.1.2016 Faktúry za mesiac december 2015 Faktúry za mesiac december 2015    
Detail Faktúra došlá 12/2014 28.1.2015 Faktúry za mesiac december 2014 Faktúry za mesiac december 2014    
Detail Objednávka vyšlá 12/2013 17.9.2013 Výkop ryhy pre uloženie vodovodného potrubia Peter Fiľak 41572092   
Detail Faktúra došlá 12/2013 21.1.2014 Faktúry za mesiac december 2013 Faktúry za mesiac december 2013    
Detail Faktúra došlá 1142420013 26.4.2024 Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica Doprastav, a. s. 31333320  15 811,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1142420012 26.4.2024 Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica Doprastav, a. s. 31333320  43 865,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1120740 18.10.2012 Za daňové tlačivá . CART PRINT, s. r. o. 34131159  39,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 112025 18.11.2025 Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... YASMI s.r.o. 47566833  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112025 8.12.2025 Elektromontážne práce na verejnom osvetlení ElektroKaleta s.r.o. 56646372  220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 18.4.2017 materiál na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36500361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 112016 9.6.2016 Uskutočnenie odbornej činnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112015 2.9.2015 Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 31339204   
Detail Faktúra došlá 112012 7.12.2012 Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  28,75 EUR