Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 15.4.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 | Ján Mačuga | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 30.6.2025 | Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" | DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5012025 | 15.7.2025 | Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče | DUO-TRAVEL | 350.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 26049 | 20.4.2026 | Prenájom autoplošiny | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | 55.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 17.4.2026 | Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3150027434 | 8.7.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150028212 | 4.10.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315033545 | 2.2.2026 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003830 | 19.10.2012 | Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150032879 | 10.10.2025 | Prenájom budovy-železničná stanica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240104 | 5.6.2024 | Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202345 | 5.12.2023 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša | Mário Strachan | 53086660 | |
| Detail | Faktúra došlá | 241201 | 9.12.2024 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša | Mário Strachan | 53086660 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 5.12.2024 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica | Mário Strachan | 53086660 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750004388 | 22.1.2013 | Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 15.4.2026 | Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3150029405 | 17.1.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150031840 | 7.7.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157.65 EUR |

Slovensky
Deutsch





