| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026013 |
11.3.2026 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025162 |
13.10.2025 |
Kominárske služby |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/01 |
31.1.2014 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202444 |
29.7.2024 |
Komplexné verejné obstarávanie na dodanie tovaru predmetu zákazky s názvom ,,Hophgarten -... |
Ing. Július Fedáš |
33966192 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202443 |
22.7.2024 |
Komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác v rámci zadávania zákazky:... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202563 |
4.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250011 |
12.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
399.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250240 |
11.6.2025 |
Kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242549 |
11.12.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241979 |
11.10.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242815 |
9.1.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250741 |
30.4.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
321.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251205 |
3.7.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031070 |
7.6.2024 |
Kontrola hasiaceho zariadenia |
LIVONEC SK, s. r. o. |
48121347 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031169 |
25.6.2025 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
348.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260366 |
16.3.2026 |
Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
542.68 EUR |