| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401542 |
3.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202531 |
19.5.2025 |
Kancelársky papier, perá |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
59.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501968 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202560 |
31.10.2025 |
Kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
59.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504103 |
7.11.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202206 |
26.1.2022 |
Priemyselná posypová soľ |
Ing. Baruš Róbert |
37058339 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
18.9.2014 |
Príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody |
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202015 |
20.3.2020 |
Ochranné rúška |
Helena Kozáková |
37165780 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202337 |
5.10.2023 |
Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 |
Helena Kozáková |
37165780 |
1,090.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.3.2013 |
Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. |
Kozáková Mária |
37294890 |
530.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201947 |
30.9.2019 |
Reštaurovanie sochy sv. Floriána |
Ján Dzugas |
37680498 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201857 |
26.10.2018 |
Upgrade web stránky na doméne Chmeľnica.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2024 |
12.2.2024 |
Mandátna zmluva |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
1.7.2024 |
Odborné činnosti vykonávané bezpečnostným technikom za obdobie január-jún 2024 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024174 |
16.12.2024 |
Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025096 |
2.7.2025 |
Činnosť T.PO, T.BOZ |
Ing. Pavol Fedorko |
37682075 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202409 |
9.1.2025 |
Stočné |
Marek Ceniga |
37683705 |
40.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
9.1.2025 |
Spotreba elektriny |
Marek Ceniga |
37683705 |
31.96 EUR |