| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/11 |
17.12.2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2019 |
6.12.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
55 538,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201953 |
30.11.2019 |
Kancelárske potreby |
Ing. Zsolt Marczibal-CONNE |
17644429 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
12.11.2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201951 |
12.11.2019 |
Odborné činnosti - poskytnutie služieb komplexného VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
660,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
11.11.2019 |
Realizácia činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
25.10.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
20 316,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201950 |
22.10.2019 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/9 |
21.10.2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
Faktúry za mesiac september 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201949 |
15.10.2019 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201948 |
8.10.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201946 |
30.9.2019 |
Čistenie potoka mechanizmom |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201947 |
30.9.2019 |
Reštaurovanie sochy sv. Floriána |
Ján Dzugas |
37680498 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/8 |
25.9.2019 |
Faktúry za mesiac august |
Faktúry za mesiac august |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/8 |
23.9.2019 |
Faktúry za mesiac august 2019 |
Faktúry za mesiac august 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201944 |
18.9.2019 |
Rozklad tukov -Likvid |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201943 |
12.9.2019 |
auditorské služby za rok 2018 |
Vadinová Hedviga. Ing. |
31290205 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201942 |
7.9.2019 |
Odborné činnosti-poskytnutie služieb komplexného VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201941 |
2.9.2019 |
servis strojne stieraných hrablíc na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
924,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2019 |
30.8.2019 |
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|