|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201816 |
15.2.2018 |
Kúrenársky a vodárenský materiál |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
30483176 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201812 |
13.2.2018 |
Deliaca stena medzi pisoáre |
Ozonius s.r.o. |
46533281 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201814 |
13.2.2018 |
Pisoár s horným výpustom |
Jozef Lukáč - VODOTECH |
34973320 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201811 |
12.2.2018 |
Nákup radiátorov |
VODOSHOP, s.r.o. |
44965699 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201813 |
12.2.2018 |
Okná PVC 5-komorové |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
1/2018 |
8.2.2018 |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
|
121.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201810 |
5.2.2018 |
Ohrievač vody |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359550226 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201805 |
2.2.2018 |
Spracovanie dvojstupňovej PD |
B2B partner |
4413467 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201806 |
31.1.2018 |
Oprava verejného osvetlenia-vchod do obce |
Netbulding Slovensko s.r.o. |
50034839 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201807 |
31.1.2018 |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 v systéme ITMS |
RamontBuilding s.r.o. |
44873905 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201808 |
31.1.2018 |
Okná PVC 5-komorové |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201809 |
31.1.2018 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
25.1.2018 |
Faktúry za mesiac december 2017 |
Faktúry za mesiac december 2017 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201804 |
25.1.2018 |
Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201802 |
15.1.2018 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201803 |
12.1.2018 |
Stožiare, svetlá na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201801 |
5.1.2018 |
Výroba pohľadnice obce |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
29.12.2017 |
Faktúry za mesiac november 2017 |
Faktúry za mesiac november 2017 |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 |
18.12.2017 |
Realizácia projektu zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Spracovanie projektových... |
Združenie Euroregión Tatry |
35533978 |
1,917.13 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
18.12.2017 |
Zhotovenie diela - online Mapovú aplikáciu, služby, uskutočnenie všetkých činností |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
|