| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
925001797 |
30.6.2025 |
Online seminár |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8401604028 |
10.11.2025 |
Prístup na portál, predplatné časopisu |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
207.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027130025 |
5.2.2013 |
Refakturácia služieb. |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
2.9.2015 |
Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 |
SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele |
31339204 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201206190 |
7.2.2012 |
ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504243 |
17.1.2025 |
Eset-predĺženie licencie |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
109.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202416 |
19.3.2024 |
Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
36,554.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202419 |
25.3.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
13,176.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420013 |
26.4.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
15,811.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420012 |
26.4.2024 |
Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
43,865.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Darovacia zmluva |
24.4.2015 |
Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH |
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
31331785 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2019 |
22.1.2019 |
Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024 |
6.2.2024 |
Zmluva o prenájme so servisnými službami |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400366 |
3.5.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
80.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400875 |
4.6.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia |
31331785 |
107.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241401527 |
2.7.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
83.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402175 |
2.8.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
66.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402855 |
3.9.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
76.31 EUR |