štvrtok, 25.06.2026, Tadeáš, Olívia 22.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202230 8.6.2022 Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie Michal Petrilák 10771409  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202322 1.6.2023 Zhotovenie fotografií, videozáznam z akcie "Dni nemeckej kultúry" zo dňa 4.6.2023 Michal Petrilák 10771409  0,00  
Detail Faktúra došlá 092025 12.6.2025 Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" Michal Petrilák 10771409  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 26024 23.3.2026 Oprava malotraktora Mrug Ján ml. 1077167003  296,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 12003 30.1.2012 Vypracovanie PD akcia: "Rozšírenie vodovodu v obci" Ing. Volaříková A. Gascentrum 10773053  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202216 14.3.2022 Známky pre psov KOPEX 10886567  47,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202615 12.3.2026 Knihy do knižnice JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ 1124445399  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32026 12.3.2026 Knihy do knižnice JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ 1124445399  22,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 202507 24.9.2025 Rozhlasová relácia a predajné miesto Hydinárska farma Topoľnica 11705035  7,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2024 1.7.2024 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... Marian Šupa 11906022  8 508,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2025 29.1.2025 Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 Marian Šupa 11906022  8 720,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202525 16.4.2025 Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... Marián Šupa 11906022  8 720,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 12507766 11.6.2025 Mulčovač KOALA Marián Šupa 11906022  8 720,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201826 12.4.2018 Zhotovenie stoja pre ozdobnú tabuľu , zhotovenie zasklenej vitríny LAĎA - Drevovýroba 14312247  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202018 5.3.2020 Výroba bední LAĎA - Drevovýroba 14312247  0,00  
Detail Faktúra došlá 165/2012 12.6.2012 Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... Karol Kmeč Kominárstvo 14312395  36,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2012 15.11.2012 Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... Karol Kmeč Kominárstvo 14312395  36,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2025 6.5.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica Karpatskonemecký spolok na Slovensku 17083664  740,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2026 11.6.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica Karpatskonemecký spolok na Slovensku 17083664  740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12288 2.3.2012 Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. LIMOŠPES s.r.o. 17085951  276,48 EUR