| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.10.2023 |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2025 |
31.7.2025 |
Dodatok č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č. 5509003439 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
1,182.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5735058360 |
13.2.2012 |
Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
42.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5737049236 |
11.4.2012 |
Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
39.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 46/2023 |
Peter Fába |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2025 |
18.8.2025 |
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5887795786 |
17.3.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
85.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892486707 |
17.4.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
62.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 54/2023 |
ThLic. Jozef Holotňák, PhD. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2025 |
18.8.2025 |
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
593311 |
3.1.2013 |
Obecné noviny rok 2013. |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2013 |
23.7.2013 |
Faktúry za mesiac jún 2013 |
Faktúry za mesiac jún 2013 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2013 |
15.4.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2014 |
31.7.2014 |
Faktúry za mesiac jún 2014 |
Faktúry za mesiac jún 2014 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-dopravné zrkadlo |
VIAPRO, s.r.o. Trnava |
36693693 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2015 |
16.7.2015 |
Faktúry za mesiac jún 2015 |
Faktúry za mesiac jún 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
8.2.2016 |
Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2016 |
29.7.2016 |
Faktúry za mesiac jún 2016 |
Faktúry za mesiac jún 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2017 |
30.3.2017 |
Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,522.18 EUR |